Detail faktúry | |
---|---|
Číslo | 1532203817 |
Interné číslo | 85/2022 |
Predmet | Zber a odvoz KO+BRO |
Typ faktúry | dodávateľská |
Splatnosť | 15-10-2022 |
Dátum zverejnenia | 07-10-2022 |
Dátum vystavenia | 05-10-2022 |
Dátum úhrady | 07-10-2022 |
Dátum evidencie | 06-10-2022 |
Dátum zdan. plnenia | 30-09-2022 |
Spôsob platby | bankovým prevodom |
Zmluvná strana |
Odberateľ
: Obec Úhorná, IČO: 329711, Adresa: Úhorná, Mesto: Úhorná, PSČ: 05566 Dodávateľ : Brantner Nova, s.r.o., IČO: 31659641, Adresa: Sadová 13, Mesto: Spišská Nová Ves, PSČ: 05201 |
Suma s DPH | 571.11 |
Mena | € |
Prílohy |
852022.jpeg |